3月24日上午,财务处与审计处联合组织举办学校2026年度内部控制联络员专项工作会议,会议由财务处主持。

会上,审计处分析总结了内部控制评价工作的新变化,提出了2026年工作要求。财务处就2025年度内部控制报告编报工作进行布置及说明,详细讲解了报告编报的业务范围、时间要求、佐证材料及与以前年度的变化等内容。
安永(中国)企业咨询有限公司专家丁李,专题介绍了高校内部控制政策文件要求、内部控制基本概念、内部控制主要工作内容及实践方法路径。
此次会议有效明晰了各业务部门的责任分工、提升了各部门内部控制联络员的风险防控意识与理论知识水平。下一步,财务处将以此次会议为基础,推动内部控制建设工作持续走深走实,为学校的高质量发展提供坚实保障。
同时,为了深化处院合作,邀请航运经济与管理学院相关师生参加本次会议。